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中共bt365官方网注册2016年度部门决算
发布日期:2017-07-27信息来源: 县委组织部 浏览次数: 字号:[ ]色调调节:

  一、中共bt365官方网注册概况
  (一)主要职能
  1.根据县委和上级组织部门的工作部署,及时研究提出我县组织建设和干部工作的具体实施意见;负责全县组织工作和干部工作的检查督促,及时向县委反映重要情况,提出建议。
  2.研究指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与我县组织建设、干部人事工作的重要政策。
  3.根据党管干部的原则和干部队伍“四化”方针,对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导;研究提出县管领导班子的调整、配备方案;负责县委管理干部的考察、考核、日常教育管理及办理任免、退(离)休审批手续;办理我县省、市委管理及市委组织部管理干部的任免、工资、退(离)休报批手续;负责对中青年干部的选拔、培养、管理工作。
  4.指导领导班子的思想政治建设,协同县纪委检查督促县直各单位党委(党组)、镇乡党委、街道党工委召开领导班子民主生活会,贯彻执行民主集中制、党风和廉政建设等情况。
  5.负责全县干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制定干部监督的制度和规定,对干部选拔任用工作进行监督。办理因公出国(境)人员的政审工作;受理党员、干部的申诉;受理有关干部工作、组织工作方面的来信来访。
  6.负责全县党的机关,人大、政协、群众团体等机关工作人员参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。
  7.调查了解和掌握企业经营管理者队伍建设情况,牵头制订和实施社会主义企业经营管理者队伍的培养和建设规划,掌握和联系一批优秀企业经营管理人才,加强宣传、教育和培养。
  8.调查了解全县科技知识分子的工作情况,参与制订知识分子政策和中青年科技人才的培养规划,检查了解知识分子政策的贯彻执行情况;掌握和联系一批较高层次的科技专家,组织协调有关部门共同做好知识分子工作。
  9.研究指导党的基层组织建设,总结推广基层党建工作的典型经验;探索新领域党组织的设置形式和活动方式;组织开展党建工作新情况、新问题的研究。
  10.负责党员的教育管理和发展工作,协同县委宣传部协调、规划和指导党员的教育工作。
  11.管理县委老干部局,负责全县退(离)休干部的宏观管理工作,对退(离)休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。
  12.负责全县干部统计、党员统计信息的汇总呈报工作;负责县管干部和部分单位的档案管理,对全县干部档案管理进行指导。
  13.承办县委和上级组织部门交办的其它事项。
  (二)部门决算单位构成
  从决算单位构成看,中共bt365官方网注册部门决算包括部本级决算和所属事业单位象山县党员干部教育中心决算。
  二、中共bt365官方网注册2016年部门决算公开表
  详见附表。
  三、中共bt365官方网注册2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  中共bt365官方网注册2016年度收入决算1959.75万元,其中:本年收入1959.75万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1959.75万元,占总收入100%;
  (二)支出决算总体情况
  中共bt365官方网注册2016年度支出决算1959.75万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出803.33万元、社会保障和就业支出757.54万元、节能环保支出359.67万元、住房保障支出39.21万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出564.41万元,日常公用支出34.27万元,项目支出1361.06万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共决算支出1959.75万元,政府性基金预算支出0万元。
  (三)一般公共决算当年拨款情况说明
  1.一般公共决算拨款预决算变化情况
  中共bt365官方网注册2016年一般公共决算当年拨款1959.75万元,2016年预算数2622.61万元,减少662.86万元,减少25.27%。
  2.一般公共决算当年拨款结构情况
  一般公共服务(类)支出803.33万元,占41%;社会保障和就业支出757.54万元,占38.65%;节能环保支出359.67,占18.35%;住房保障支出39.21,占2%
  3.一般公共决算拨款具体使用情况
  (1)一般公共服务支出(类):组织事务(款)行政运行(项)2016年决算数为432.41万元,2016年预算数为406.64万元,增加25.77万元,增加6.34%;一般行政管理事务(项)31.12万元,2016年预算数为24万元,增加7.12万元,增加29.67%;事业运行(项)78.05万元,2016年预算数为75.41万元,增加2.64万元,增加3.5%;其他组织事务支出(项)259.94万元,2016年预算数为2082万元,减少1822.06万元,减少87.51%;其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)1.8万元,2016年预算数为0万元,增加100%。
  (2)社会保障和就业(类):人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)2016年决算数为741.84万元,2016年预算数为0万元,增加741.84万元,增长100%;行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年决算数为0.81 万元,2016年预算数万元0.81万元;抚恤(款)死亡抚恤(类)2016年决算数14.89万元,2016年预算数为0,增加14.89万元,增长100%。
  (3)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2016年决算数为359.67万元,2016年预算数为0,增加359.67万元,增长100%。
  (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.21万元,2016年预算数为33.75,增加5.46万元,增长16.18%。
  4.一般公共决算基本支出情况说明
  2016年一般公共决算基本支出1959.75万元,其中:
  人员经费564.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费34.27万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
  (四)2016年度一般公共决算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算5.2万元,比上年决算数增加30%。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算9.19万元,比上年决算数下降9.3%。主要用于接待上级部门考察、考核等支出。下降的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  其中,本单位国内公务接待59批次,603人次,共9.19万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算9.17万元,比上年决算数下降14.5%。其中,公务用车运行维护费支出9.17万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况。
  2016年度中共bt365官方网注册本级1家行政单位的运行经费一般公共预算支出34.27万元,增加20.84%,主要原因是日常办公经费开支加大。
  2.政府采购支出情况。
  2016年度中共bt365官方网注册本级及所属各单位政府采购支出总额3.74万元,其中:政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  3.国有资产占有使用情况。
  截至2016年12月31日,中共bt365官方网注册本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.部门决算绩效情况。
  2016年度中共bt365官方网注册无实行绩效目标管理项目,涉及一般公共决算当年决算0万元,实际支出0万元。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:决算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指决算单位本年底前的收入决算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。
  13.XX(类)XX(款)XX(项):指……
  14.……

    附件:2016组织部决算公开

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